目 錄
第一部分 河源江東新區(qū)經濟促進局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源江東新區(qū)經濟促進局概況
一、主要職責
(一)貫徹落實中央省市有關經濟貿易、招商引資、投資促進及經濟合作、安全生產、信息產業(yè)、旅游、科技等工作的方針政策和法律法規(guī)。
(二)負責綜合管理全區(qū)招商引資工作,指導組織實施各類招商引資活動;按權限承擔外商投資企業(yè)、外商投資項目的審批、審核、核準等工作;指導、管理園區(qū)投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。
(三)負責國民經濟運行、工業(yè)發(fā)展、經濟貿易、經濟合作、信息產業(yè)、口岸管理、能源利用、工業(yè)園區(qū)等方面的管理和促進工作;負責科技發(fā)展、技術創(chuàng)新、信息產業(yè)和信息化建設工作;整頓和規(guī)范市場經濟秩序。
(四)負責新區(qū)工業(yè)行業(yè)管理,規(guī)范企業(yè)行為,促進中小企業(yè)發(fā)展和改革;指導、監(jiān)督區(qū)工商業(yè)、外經貿行業(yè)商會協(xié)會的建設工作;負責指導和協(xié)調供銷、民營經濟等工作。
(五)負責煤炭、電力、油品等能源利用的管理工作;負責民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產、流通安全的監(jiān)督管理;指導監(jiān)督本地區(qū)節(jié)能降耗工作。
(六)負責規(guī)劃、發(fā)展新區(qū)旅游產業(yè),協(xié)調管理轄區(qū)旅游服務質量和市場秩序;指導開發(fā)商貿、旅游等第三產業(yè)。
(七)負責新區(qū)科技管理工作,組織、協(xié)調重大科技項目實施和管理;指導高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣,負責推動新區(qū)科學普及工作發(fā)展;負責新區(qū)科技創(chuàng)新體系建設和產學研合作工作;負責指導、協(xié)調和促進工業(yè)園區(qū)的發(fā)展。
(八)開展知識產權開發(fā)與保護工作;負責新區(qū)防震減災工作的方針、政策、法律、法令、法規(guī)等的貫徹實施;制訂全區(qū)防震減災中、長期規(guī)劃和計劃并組織實施;承擔新區(qū)防震減災監(jiān)督管理職責,組織開展地震群測群防工作;承擔政府抗震救災指揮機構的日常工作。
(九)負責新區(qū)工礦商貿、危險化學品、煙花爆竹生產經營等企業(yè)、行業(yè)的安全生產監(jiān)督管理,組織協(xié)調安全防范工作; 負責組織和協(xié)調對安全事故的調查和處理。
(十)依法對新區(qū)安全生產進行綜合監(jiān)督管理,組織、協(xié)調或參與重大傷亡事故的查處。
(十一)協(xié)調聯(lián)系工商、口岸、質監(jiān)、通信、郵政、煙草、鹽業(yè)工作;
(十二)承辦新區(qū)黨委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。新區(qū)經濟促進局無下屬單位。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:新區(qū)經濟促進局總編制 8名。其中,行政編制4名,執(zhí)法編制4名。配局長1名、副局長2名,科長(主任)3名(副科級),后勤服務人員數(shù)2名。內設機構有招商組、經貿組、商務組、信息化組、綜合計劃(辦公室)組、旅游組、供電組、食品藥品監(jiān)督管理組(所)。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算2517.01萬元,比上年增加879.78萬元,增長53.74%,主要原因是一般公共預算收入增加774.78萬元;支出預算2517.01萬元,比上年增加879.78萬元,增長53.74%,主要原因是增加一般公共項目預算支出838萬元,增加基本支出41.78萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排5萬元,比上年減少3萬元,下降37%,主要原因是公務接待費減少3萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務接待費5萬元,比上年減少3萬元,下降37%,主要原因是履行節(jié)約,減少接待范圍,降低接待標準。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排2193萬元,比上年增加1333萬元,增長155%,主要原因是增加招商引資獎勵1340萬元。其中:辦公費25萬元,委托業(yè)務費78萬元,招商引資獎勵1340萬元,其他商品和服務支出費600萬元,其他支出150萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門無政府采購安排。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門使用國有資產為管委會統(tǒng)一租賃的辦公設備,本部門無公務用車。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作正常運轉;為推進預算項目績效目標,今年細化了項目專項工作。
第四部分 名詞解釋
(說明:本項為必須公開內容,可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預算編制方面名詞。)